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黑名单管理

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黑名单管理实施导则

1. 目的

为降低现场施工人员违章率,针对现场违章人员实行严格可控管理,及时对严重违章或多次违章人员进行清场处理,同时可以防止此类人员再次进入现场施工,。 2. 范围

适用于各三级单位黑名单管理的策划、实施、监督和检查。 3. 定义

黑名单管理是指各三级单位针对本单位及下属各承包商单位的严重违章及多次违章人员实行台账信息管理,将违章人员信息及时记录,并对累积三次违章人员及严重违章人员给予清场处理,将被清场人员信息登入到清场人员台账,即拉入至企业黑名单,禁止被各单位及所属承包商雇佣。 4. 管理要求

4.1. 违章人员台账信息至少包括以下内容:

➢ 日期 ➢ 姓名 ➢ 公司 ➢ 部门 ➢ 证件编号 ➢ 行动要求

➢ 违章次数 ➢ 整改单号 ➢ 备注

4.2. 清场人员信息台账至少包括(不限于)以下内容:

➢ 被清场人姓名

➢ 单位编号(出入证编号) ➢ 身份证号 ➢ 违章原因 ➢ 清场时间

➢ 发单人及发单时间 4.3. 符合被清场条件

➢ 累计违章3次,累计时间从人员进入现场施工开始算起。

➢ 触犯公司下发的《红线十条》中任意一条,红线十条即指:无证作业(或持伪造证件)、无票作业(或从事未经许可的作业)、酒后进入施工现场、擅闯进入无授权区域 、高处作业未正确挂设安全带、违章指挥或强令他人违章作业、非指定区域吸烟或随地大小便、故意破坏移交隔离边界、擅自拆除安全防护设施(装备)、不服从安全人员管理。 5. 实施要求

5.1. 黑名单管理执行流程

5.1.1. 各三级单位按照4.1与4.2章节内容建立违章人员信息

台账(见附件1)及清场人员信息台账(见附件2),并由专人进行维护管理。

5.1.2. 各三级单位HSE部在日常检查或各类检查过程中发现

作业人员存在违章行为,将违章人员信息按照违章人员信息台账中各项进行录入,若违章人员非首次违章,则在录入违章信息的同时将违章次数项进行更新。 5.1.3. 当某名违章人员满足4.3中需被清场条件时,将给予

此人进行清场处理决定,由各三级单位经办人员起草《违章离场通知单》(见附件3),需在违章离场通知单中录入违章人员姓名、所属单位、出入证编号、违章描述、要求离场日期及照片(如有需要),编制人签名后,经单位HSE经理或工程部经理批准签字后,通过正式渠道将《违章离场通知单》发至被清场人员所在单位,由其所在单位在要求离场时间之前进行清场。 5.1.4. 在进行清场处理同时,将此违章人员信息录入至清场

人员信息台账中。

5.1.5. 清场人员信息台账中相关人员禁止再次被各单位及各

承包商雇佣。 5.2. 监督检查

5.2.1. 各单位应严格执行黑名单管理制度,禁止重新雇佣被

清场人员。

5.2.2. 各单位HSE部门,应做好黑名单信息的共享工作,定

期针对所属承包单位的黑名单信息台账进行检查,确保信息与本单位信息保持更新。 6. 附录

6.1. 附件1 违章人员信息台账 6.2. 附件2 清场人员信息台账 6.3. 附件3《违章离场通知单》

附件1违章人员信息台账

附件2清场人员信息台账

附件3《违章离场通知单》

VIOLATOR LEAVE SITE ORDER

违章离场通知单

NO. /编号:HYG-GV3-GSU-020001(示例)

VIOLATOR NAME 违章者姓名 BADGE NO. 通行证编号 CONTRACTOR 所属承包商 VIOLATION DESCRIPTION/违章描述: REQUIRED DATE FOR LEAVING SITE 要求离场时间 PHOTOES/照片(AS NEEDED/根据需要) PREPARED BY 起 草 (SPMO HSE/CM ENGINEER) DATE 日 期 DATE 日 期 APPROVED BY 签 发 (SPMO HSE/CM MANAGER)

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